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bob线上平台2019年部门预算和“三公”经费预算公开情况

  • 2019-02-22
  • admin


附件1

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2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

bob线上平台主要负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育,以及所属单位离退休人员的管理。

二、部门机构设置情况

bob线上平台内设11个职能部室;下辖4个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算  1653.9  万元,与2018年预算相比增加 21.2  万元。其中,本年收入合计  1628.5  万元,与2018年预算相比增加  18.2   万元,包括财政拨款  1568.5  万元、事业收入  60.0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入  0  万元、其他收入  0  万元;用事业基金弥补收支差额  0  万元;上年结转和结余  25.4  万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算  1653.9  万元,与2018年预算相比增加  21.2  万元,其中:

教育支出  445.7  万元,主要用于  所属职业学校本部门基本支出以及中职学生资助政策体系项目支出 

科学技术支出  1061.9  万元,主要用于  所属转制院所离退休人员基本支出 

社会保障和就业支出  73.6  万元,主要用于  单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出 

卫生健康支出  35.8  万元,主要用于  单位缴纳的职工医疗保险等 

资源勘探信息等支出  36.9  万元,主要用于  所属单位基本支出 

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用情况

截至2018630本部门各单位共有车辆    2    辆,其中:一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆,其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年,本部门实行绩效目标管理的项目  0  个,涉及预算金额  0  万元。

(五)专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

(六)关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 


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