附件1
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2020年部门预算编制说明
一、部门主要职责
bob线上平台主要负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育,以及所属单位离退休人员的管理。
二、部门机构设置情况
bob线上平台内设11个职能部室;下辖4个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 1753.3 万元,与2019年预算相比增加 99.4 万元。其中,本年收入合计 1674.1 万元,与2019年预算相比增加 45.6 万元,包括财政拨款预算收入 1598.1 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 76.0 万元、经营预算收入 0 万元、上级补助预算收入 0 万元、附属单位上缴预算收入 0 万元、投资预算收益 0 万元、其他预算收入 0 万元;上年结转和结余 79.2 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 1753.3 万元,与2019年预算相比增加 99.4 万元,其中:
教育支出 537.0 万元,主要用于 所属职业学校基本支出以及中职学生资助政策体系项目支出 ;
科学技术支出 1092.6 万元,主要用于 所属转制院所离退休人员基本支出 ;
社会保障和就业支出 55.9 万元,主要用于 单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出 ;
卫生健康支出 29.1 万元,主要用于 单位缴纳的职工医疗保险等 ;
资源勘探工业信息等支出 38.7 万元,主要用于 所属单位基本支出 。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2020年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2020年安排政府采购预算 10.0 万元,其中:政府采购货物支出 10.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是:台式计算机 3.5 万元,家具用具 5.0 万元。
(三)国有资产占用情况
截至2019年7月底,本部门各单位共有车辆 2 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要包括 一般公务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2020年,本部门实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额 203.2 万元。
(五)专业性名词解释
部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
附件9
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2020年一般公共预算“三公”经费
支出情况说明
2020年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况:
一、2020年因公出国(境)费预算 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
二、2020年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ;公务用车购置费 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
三、2020年公务接待费预算 0 万元,与2019年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。